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Por que adicionar fornecedores nas contas registradas?
Ao identificar quem é o fornecedor em cada lançamento, você consegue acompanhar os compromissos da sua loja com mais clareza, gerar relatórios precisos no Nex e organizar a rotina financeira do seu comércio no dia a dia.
Passo a passo para adicionar fornecedor nas Contas a Pagar
1. Acesse a tela de Contas a Pagar.

2. Clique duas vezes no documento que deseja adicionar um fornecedor.

3. No campo Fornecedor, clique no ícone de seta.

4. Selecione o fornecedor desejado na lista.

5. Clique em Salvar - F2.

Pronto! O fornecedor foi vinculado à sua conta a pagar.
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